6月2日上午,我校2020年度预算执行与财务收支审计动员会在文昌楼南108会议室召开。校党委副书记、校长李铁范,副校长胡善风,党委委员、副校长刘英旺出席会议。会议由刘英旺主持。
李铁范指出,预算执行与财务收支审计是严格财务管理、强化内部控制、防范财务风险、严肃财经纪律的重要举措。就做好本次审计工作,他强调,一是要提高思想认识。把审计工作看成是学校深化转型、提升内涵的重要内容,加强对审计工作重要性的正确认识。二是要突出审计重点。审计组要针对13个方面的审计内容,客观全面评价预算执行的总体效果。三是要严格审计工作。希望审计组依法依规开展审计工作,出具的审计报告要做到事实清楚,定性准确,处理恰当,建议可行。四是要强化问题整改。各院部的主要负责人要高度重视年度审计发现问题的整改工作,将整改情况纳入督查督办事项,对整改不到位的要进行追责问责;五是要保障协调沟通。学校相关部门要尽力做好本次审计的协调、指导、沟通和服务工作,帮助审计组有序高效开展工作,为审计组工作开展提供必要保障。
胡善风强调,此次审计工作应围绕三点,一要关注“合规性”,审计组要根据规章制度检查预算执行和财务收支的程序是否合规,操作是否规范。二要注意“合理性”,检查各项预算编制是否合理,资金的使用是否合理。三要重视“绩效性”,审计组要对资金投入产出的绩效进行评价,检查是否存在闲置浪费现象。
刘英旺指出,此次审计工作持续时间较长,各院部要处理好审计工作和日常工作的关系,要指定专门联络员负责审计沟通协调工作,提交的材料要严谨细致,进一步发挥审计“体检”和“提升”作用,确保本次审计工作圆满完成。
会上传达学习了《安徽省教育厅关于进一步完善预算执行与财务收支审计工作的通知》精神,解读了学校审计工作方案。合肥中徽会计师事务所项目主审对本次审计工作方案、审计重点、工作流程、时间安排等相关情况向参会人员进行了说明。
校办公室、纪委办、人事处、教务处、财务处、科研处、学生处、国资处、总务处、后勤集团等相关单位负责人及审计处全体成员参加了会议。
(撰稿 审计处 唐莹莹;摄影:宣传部 赵睛;审核 审计处 邱家斌;责任编辑:宣传部 田甜)